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2019年商洛高新區(商丹園區)行政審批服務局收支預算公開

供稿:行政審批服務局     編輯: doujuan     發布日期:2019年05月20日     瀏覽: 56次

商洛高新區(商丹園區)行政審批服務局主要職責是:做好行政審批、政務服務、政務公開等工作。

根據《商洛高新區(商丹園區)管委會關于編制2019年部門預算的通知》規定,結合我局實際,現將商洛高新區(商丹園區)行政審批服務局2019年部門收支預算下達表公布如下。

附:2019年商洛高新區(商丹園區)行政審批服務局收支預算下達表

        2019年部門預算資金下達表                                                              

單位名稱:商洛高新區(商丹園區)行政審批服務局                                           單位:元

收  入

支  出

項目

金額

項目

金額

 

 

 

小計

下達工資中心

下達單位

 

2018年預  算

2019年預  算

 

 

 

 

一、政府非稅收入

0

0

一、基本支出

183619

0

183619

 

 

(一)工資福利支出及對個人和家庭的補助  小計

156469

0

156469

 

 

1、基本工資

30684

30684

 

 

2、津貼補貼

28860

28860

 

 

3、獎金

2827

2827

 

 

4、績效工資小計

 

 

     ①基礎性

 

 

     ②獎勵性

 

 

 

5、機關事業單位基本養老保險繳費

 

 

 

 

 

 

6、職業年金繳費

 

 

 

 

 

 

7、職工基本醫療保險繳費

 

 

 

 

 

 

8、公務員醫療補助繳費

 

 

 

 

 

 

9、其他社會保障繳費

 

 

 

 

 

 

10、住房公積金

 

 

 

 

 

 

11、伙食補助費

 

 

 

 

 

 

12、醫療費

 

 

 

 

 

13、其他工資福利支出

94098

94098

 

 

 

其中:(1)福利費

108

 

108

 

 

 

      (2)取暖費

6900

 

6900

 

 

 

(3)防暑降溫費

2790

 

2790

 

 

 

(4)其他

84300

 

84300

 

 

14、離休費

 

 

15、退休費

 

 

16、退職(役)費

 

 

 

17、撫恤金

 

 

 

 

 

 

18、生活補助

 

 

 

 

 

19、救濟費

 

 

 

20、醫療費補助

 

 

 

 

 

 

21、助學金

 

 

 

 

 

22、獎勵金(獨生子女父母獎勵等)

 

 

 

23、個人農業生產補貼

 

 

 

 

 

24、其他對個人和家庭的補助

 

 

(二)商品和服務支出  小計

27150

0

27150

 

 

1、按標準計算的公用經費

19950

19950

 

 

 

其中:辦公費

3000

 

3000

 

 

 

          印刷費

4250

 

4250

 

 

 

          咨詢費

 

 

 

 

 

 

          手續費

 

 

 

 

 

 

          水費

1200

 

1200

 

 

 

          電費

 

 

 

 

 

 

          郵電費

 

 

 

 

 

 

          物業管理費

 

 

 

 

 

 

          差旅費

3000

 

3000

 

 

 

因公出國(境)費用

 

 

 

 

 

 

維修(護)費

5000

 

5000

 

 

 

          租賃費

 

 

 

 

 

 

          培訓費

2000

 

2000

 

 

 

          公務接待費

1500

 

1500

 

 

 

          專用材料費

 

 

 

 

 

 

          被裝購置費

 

 

 

 

 

 

專用燃料費

 

 

 

 

 

 

          勞務費

 

 

 

 

 

          委托業務費

 

 

 

         工會經費

 

 

 

 

 

 

         稅金及附加費用

 

 

 

 

 

2、會議費

二、預算撥款補助收入

 

3、公務用車運行維護費

 

4、其他交通費用

7200

7200

 

其中:公務交通費補貼(發放個人)

6600

 

6600

 

 

 

公務交通費補貼(單位統籌)

600

600

 

 

 

5、其他商品服務支出

 

 

 

 

 

 

其中:人員缺編獎勵

 

 

 

 

定額補助(公用部分)

 

二、項目支出

300000

0

300000

 

(一)預算內單項核定安排的專項經費

300000

 

300000

 

 

 

     網絡機房改造費

280000

 

280000

 

      網絡維護費

20000

20000

 

 

 

 

收入合計

 

0

支出合計

483619

0

483619

       
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